4月8日上午,灃西集團召開審計委員會第三次會議,集團黨委書記、董事長、審計委員會主任楊建柱主持會議并講話,紀委書記尚海峰,副總經理鄧朝顯、秦繼紅、張桂林,總經理助理王莉參加。
會議傳達學習了國資委《關于做好2022年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》精神,通報了集團2021年內部控制評價情況,聽取了集團2021年審計、內控問題整改情況,審議通過了《2022年內部審計工作計劃》。
會議強調,審計工作是對集團整體工作的糾偏,是集團各項工作穩步健康運轉的重要保障。各單位要高度重視審計工作,切實增強審計工作的責任感和使命感,進一步完善審計制度體系建設,充分發揮審計參謀、預警作用,為集團決策、經營管理等各項工作提供有力支撐。
會議要求,要加強對審計政策法規的學習,切實提升審計人員專業素養和依法審計能力;要把審計工作落實到日常工作的方方面面,牢固樹立規矩意識,避免出現較大審計風險。要按照最新文件精神和集團實際情況,動態完善現有制度體系,進一步加強內控監督機制建設和標準化體系建設,做好內控信息化建設和集團數字化建設相結合,建立健全預警提醒機制,有效規避經營風險。要加強內控執行的穿透監管,加大審計監督與紀檢監察監督的聯動力度,切實做好重大線索移交工作,確保內控體系的剛性約束。要正確看待審計過程中發現的問題和短板,認真抓好整改落實,全面補齊工作短板,促進集團審計工作邁上新臺階;要深入剖析問題原因,舉一反三、引以為戒,采取有效措施堅決杜絕類似問題再次發生。
各部門、各子公司主要負責人參加。